1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护集团内部审计制度;
2、执行采购、生产、存货、运输、外协、安环等业务的流程内控审计;
3、对制度缺失和流程缺陷提出合理化建议,从而完善内部控制体系;
4、起草审计报告初稿,跟进督促审计整改意见和合理化建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6、完成领导分配的其他任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计等相关专业;
2、五年以上制造业大生产系统审计工作经历,熟悉采购、生产、存货等业务循环内控内审;
3、有CIA资格证书或审计师职称证书
2、执行采购、生产、存货、运输、外协、安环等业务的流程内控审计;
3、对制度缺失和流程缺陷提出合理化建议,从而完善内部控制体系;
4、起草审计报告初稿,跟进督促审计整改意见和合理化建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6、完成领导分配的其他任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计等相关专业;
2、五年以上制造业大生产系统审计工作经历,熟悉采购、生产、存货等业务循环内控内审;
3、有CIA资格证书或审计师职称证书
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
举报
全选
申请职位
- 公司规模:500 - 999人
- 公司性质:民营企业
- 所属行业:冶炼/加工/制造
- 所在地区:江苏-常州市-武进区
- 联系人:俞雯霆
- 手机:会员登录后才可查看
- 邮箱:会员登录后才可查看
- 邮政编码:
工作地址
- 地址:前黄镇寨桥工业集中区